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天津市滨海新区科学技术局2024年部门预算
发布日期: 2024-02-07 14:33      来源: 区科技局
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    第一部分  

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2024年部门预算情况说明

    一、关于2024年收支预算总表的说明

    二、关于2024年收入预算总表的说明

    三、关于2024年支出预算总表的说明

    四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

    五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

    十、其他重要事项的情况说明

    第三部分  名词解释

    第四部分  2024年部门预算表

    一、2024年收支预算总表

    二、2024年收入预算总表

    三、2024年支出预算总表

    四、2024年财政拨款收支预算总表

    五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、2024年财政拨款政府采购预算表

    十、2024年项目支出预算表

    十一、2024年国有资本经营预算支出预算

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明


    第一部分  

       一、主要职责

    (一)贯彻执行科技创新工作的法律、法规和方针、政策。制定有关科技方面的规范性文件,并组织实施。

    (二)坚持创新驱动发展战略方针,拟订科技发展、引进国外智力规划和措施并组织实施。研究确定科技发展布局和优先发展领域,支撑现代化经济体系建设。

    (三)统筹推进创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。负责国防科技信息动员工作。推进重大科技决策咨询制度建设。

    (四)会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议。推动多元化科技投入体系建设,负责相关科技经费预决算及使用的监督管理,协调管理区级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。推动科技型企业发展。会同有关部门推进科技金融投融资体系建设,推动科技型企业融资工作。

    (五)会同有关部门研究提出科技资源共享的措施,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

    (六)组织制定重大科技项目规划措施办法,会同有关部门推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,组织重大技术攻关和成果应用示范。

    (七)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、措施。促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,指导可持续发展实验点建设。组织开展重点领域技术发展需求分析。

    (八)牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关办法。推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动生物医药产业发展和企业自主创新能力建设。

    (九)统筹科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

    (十)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。负责科技统计工作。组织实施创新调查和科技报告制度。负责科技保密工作。

    (十一)研究拟订科技对外交往与创新能力开放合作的办法和计划,负责组织开展国际科技合作与科技人才交流活动。

    (十二)负责引进国外智力工作。建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。做好出国(境)培训项目的组织推荐和初审工作。

    (十三)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播实施计划。

    (十四)负责组织开展科技奖励申报工作。

    (十五)指导协调本区域科技工作。做好中央、市级科研机构有关业务工作的协调、服务。

    (十六)承担本领域安全生产管理责任。

    (十七)组织推动科技领域招商引资工作。

    (十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

    (十九)职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。政府部门不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

    (二十)有关职责分工。与区人力资源和社会保障局在外国人来津工作有关职责分工。来华工作A类人员来津工作政策由区科学技术局会同区人力资源和社会保障局落实。B类和C类人员来津工作政策由区人力资源和社会保障局会同区科学技术局落实。

    (二十一)承接市级科技事权下放的11项计划项目的组织实施工作。

       二、机构设置情况

       天津市滨海新区科学技术局内设 5 个职能处室;下辖 4  个预算单位。

       纳入天津市滨海新区科学技术局2024年部门预算编制范围的预算单位包括:

       1.天津市滨海新区科学技术局本级

       2.天津先进技术研究院

    3.北京大学(天津滨海)新一代信息技术研究院

    4.浙江大学滨海产业技术研究院

       5.天津(滨海)人工智能创新中心

    第二部分 2024年部门预算情况说明

      一、关于2024年收支预算总表的说明

      按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 3780.26  万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、纳入财政专户的教育收费拨 0万元、其他事业收入  5276.44 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 1095 元、上年结转和结余 366.2 万元;支出包括:科学技术支出 8368.7万元、社会保障和就业支出1.2 万元债务付息支出2148 万元部门2024年收支总预算 10517.9 万元。

      二、关于2024年收入预算总表的说明

    部门2024年部门预算收入 10517.9 万元,与2023年预算相比增加8571.29 万元,主要原因是 本年度四个共建事业单位自有资金纳入预算  。其中:上年结转和结余  366.2  万元,占 3.48 %;一般公共预算    万元,占 35.94 %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算 0   万元,占  0  %;纳入财政专户的教育收费拨款   0 万元,占  0  %;其他事业收入   5276.44   万元,占  50.17 %;经营收入    0万元,占 0   %;上级补助收入   0 万元,占 0   %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入 1095   万元,占 10.41   %。

      三、关于2024年支出预算总表的说明

    部门2024年支出预算 10517.9    万元,与2023年预算相比增加8571.29 万元,主要原因是 本年度四个共建事业单位自有资金纳入预算  。其中:基本支出 1242.26   万元,占  11.81  %;项目支出 9275.64   万元,占  88.19  %;经营支出 0   万元,占 0   %;上缴上级支出 0    万元,占 0   %;对附属单位补助支出  0  万元,占  0  %。

       四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

       部门2024年财政拨款收入预算  4146.46   万元,与2023年预算相比增加  2199.85  万元,主要原因是 一般债利息等项目经费增加   。收入包括:一般公共预算拨款收入   3780.26 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  366.2  万元。2024年财政拨款支出预算   4146.46   万元,与2023年预算相比增加  2199.85  万元,主要原因是 一般债利息等项目经费增加   。支出包括:科学技术支出 1997.26万元、社会保障和就业支出1.2 万元债务付息支出2148 万元部门2024年收支总预算  4146.46 万元。

      五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

    (一)总体情况

    2024年一般公共预算支出   4146.46   万元,与2023年预算相比增加  2199.85 万元,主要原因是 一般债利息等项目经费增加  

    (二)具体情况

    1、“科学技术支出” 1997.26 万元,与2023年预算相比增加50.6 元,主要原因是  项目支出增加   ,其中:

    “科学技术管理事务” 1242.26 万元,包括:“行政运行”  1242.26万元,主要用于 行政单位人员支出(包括工资福利支出、对个人和家庭的补助)和公用支出。

    “技术研究与开发” 200  万元,包括:“其他技术研究与开发支出” 200 万元,主要用于项目《中国工程科技发展战略天津研究院2024年度运营经费》。

    “科学技术普及” 20 万元,包括:“科普活动” 20 万元,主要用于项目《新时代科学普及工作》

    “科技重大项目” 365 万元,包括:“科技重大专项” 365 万元,主要用于项目《创新立区专项资金(高质量发展专项资金)(2022年青年英才培育计划培养经费》10万元和《创新立区专项资金(高质量发展专项资金)(2021年国家高企认定区级匹配资金)》355万元

    “其他科学技术支出”170 万元,包括:“其他科学技术支出” 170万元,主要用于项目《科技评审工作经费》

    2、“社会保障和就业支出” 1.2 万元,与2023年预算相比增加1.2元,主要原因是  结转项目增加   ,其中:

    “人力资源和社会保障管理事务”1.2 万元,包括:“ 其他人力资源和社会保障管理事务支出” 1.2万元,主要用于项目《储备人才住房和生活补贴(高质量发展资金)》。

    3、“ 债务付息支出”2148 万元,与2023年预算相比增加2148 元,主要原因是  一般债利息项目经费增加 ,其中:

    “ 地方政府一般债务付息支出”2148  万元,包括:“  地方政府一般债券付息支出”2148 万元,主要用于项目2024年一般债券利息》。

    六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

    部门一般公共预算基本支出  1242.26  万元,与2023年预算相比减少 14.35   万元,主要原因是  公用经费预算减少   其中:

       人员经费  1126.44万元,主要包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助。

       公用经费 115.82 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

    2024年一般公共预算“三公”经费安排 3.94万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 财政预算安排未发生变化        

    具体情况:

    (一)2024年因公出国(境)费预算  3.54   万元,与2023年预算相比增加  0.02  万元,主要原因是 部门预算安排调整

    (二)2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是  财政预算安排未发生变化   ;公务用车购置费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少) 0   万元,主要原因是  财政预算安排未发生变化  

    (三)2024年公务接待费预算 0.4   万元,与2023年预算相比减少0.02  万元,主要原因是 部门预算安排调整

       八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

    2024天津市滨海新区科学技术局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

       九、关于2024年国有资本经营预算支出预算的说明

    2024天津市滨海新区科学技术局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

       十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2024天津市滨海新区科学技术局本级行政单位的机关运行经费预算 115.82  万元,包括办公费27.1元,邮电费3元,差旅费9.45元,因公出国(境)费用3.54万元公务接待费0.4万元维修(护)费2元,会议费0.44元,培训0.3元,委托业务费1元,工会经费12.53万元,福利费16.43万元,其他交通费用39.29万元,其他商品和服务支出0.34元。

    (二)政府采购情况

    本部门2024年安排政府采购预算173.6万元,其中:政府采购货物支出  3.16  万元、政府采购工程支出 0   万元、政府采购服务支出  170  万元。主要项目是:科技评审工作经费 170 万元,商品和服务支出 3.16 万元

    (三)国有资产占用情况

    截至2023年底本部门各单位共有车辆 0    辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括        。单价50万元以上的通用设备 0   台(套),单价100万元以上的专用设备 0   台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

    本部门2024年实行绩效目标管理的项目 11   个,涉及预算金额9275.64元。

    第三部分  名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分  2024年部门预算表

    一、2024年收支预算总表

    二、2024年收入预算总表

    三、2024年支出预算总表

    四、2024年财政拨款收支预算总表

    五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

    六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

    七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

    八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

    九、2024年财政拨款政府采购预算表

    十、2024年项目支出预算表  

    十一、2024年国有资本经营预算支出预算

    十二、2024年项目支出绩效目标表

    十三、关于空表的说明

    1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表

      2、 本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表


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